内部审计相关准则规范
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内部审计具体准则——内部审计机构的管理
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——内部审计机构的管理第一章 总 则第一条 为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质量,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、...
尤半山03-12【内部审计相关准则规范】
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内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调第一章 总 则第一条 为了规范内部审计与外部审计的协调工作,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称内部审计与外部审计的协调,是指内部审计机构与社会审计组织、国...
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内部审计具体准则——人际关系
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——人际关系第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员与组织内、外相关机构和人员建立和保持良好的人际关系,保证内部审计工作顺利而有效地进行,提高审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称人际关系...
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内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系第一章 总 则第一条 为了明确和协调内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系,保证内部审计的独立性,增强内部审计工作的有效性,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称与董事会或者最高管理层...
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内部审计实务指南——审计报告
内部审计相关准则规范内部审计实务指南——审计报告目录第一章 总则第二章 一般原则第三章 审计报告的要素和内容第四章 审计报告的格式第五章 审计报告的编制第六章 审计报告的复核、报送和归档第七章 附则附录1:审计报告参考格式附录2:...
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物资采购审计(内部审计实务指南第2号)
内部审计相关准则规范物资采购审计(内部审计实务指南第2号) 第一章 总 则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关...
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内部审计具体准则——分析程序
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——分析程序第一章 总 则第一条 为了规范内部审计人员执行分析程序的行为,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称分析程序,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性...
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内部审计具体准则——后续审计
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——后续审计第一章 总 则第一条 为了规范后续审计活动,提高审计效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称后续审计,是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果,而进...
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内部审计具体准则——审计计划
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——审计计划第一章 总 则第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计...
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内部审计具体准则——信息系统审计
内部审计相关准则规范内部审计具体准则——信息系统审计第一章 总 则第一条 为了规范信息系统审计工作,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条 本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进...
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